
老師我想問,關(guān)于應(yīng)付票據(jù)的問題,就是員工現(xiàn)在將要報(bào)銷的票據(jù)交到財(cái)務(wù)處,財(cái)務(wù)沒有第一時(shí)間給與現(xiàn)金支付其員工,先在賬上借:差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 那么問題來(lái)了,當(dāng)財(cái)務(wù)給與報(bào)銷后借:其他應(yīng)付款 貸 :庫(kù)存現(xiàn)金 但是這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單只有一份那怎么處理這兩次的賬
答: 費(fèi)用報(bào)銷單附在借:差旅費(fèi)的那筆憑證后面就可以了,實(shí)際支付款項(xiàng)時(shí)可以把現(xiàn)金付款單附在后面做附件
企業(yè)增資后提現(xiàn)金導(dǎo)致庫(kù)存現(xiàn)金余額很大,那么這種情況下,費(fèi)用報(bào)銷是直接沖減庫(kù)存現(xiàn)金科目還是先走一下其他應(yīng)付款科目次月再用庫(kù)存現(xiàn)金科目沖減其他應(yīng)付款科目呢?
答: 你好,可以直接沖減庫(kù)存現(xiàn)金
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!公司之前是外賬做,公司到現(xiàn)在都還沒有收入的產(chǎn)生。我剛來(lái)就把外賬的都接過(guò)來(lái)了,外賬的賬都理順了?,F(xiàn)在就只有一個(gè)問題想咨詢下老師,之前的公司費(fèi)用都是老板直接給現(xiàn)金然后出納直接支付報(bào)銷單,外賬都沒有記入賬的。我現(xiàn)在想要把現(xiàn)金這一塊做入外賬里(也就是以后只做一套賬),我就把6月份的現(xiàn)金期末數(shù)做到7月份:借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款一老板。這樣做會(huì)有什么問題嗎?
答: 這樣做,做其他應(yīng)付款期末余額會(huì)時(shí)負(fù)數(shù),因?yàn)榍捌诓]有老板的其他應(yīng)收款。










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