
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月份給客戶開增值稅普通發(fā)票金額多開了,當月沒有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報也按多開的金額錯誤申報了。9月份將發(fā)票紅沖后,開具正確的金額該如何納稅申報。
答: 按稅率進行申報增值稅附表一,用負數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù),再按正確的開票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
小規(guī)模季度申報增值稅,開具發(fā)票:3253062.51;開具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報增值稅?
老師,您好!我公司剛上一號店網(wǎng)銷平臺,產(chǎn)生銷售,收商品款100,運費5元,開發(fā)票金額是按105開嗎?100元申報增值稅,5元怎么申報呢

