
發(fā)票前幾個月拿到已經(jīng)做賬做進了,之后付款時做了其他應(yīng)付款 銀行存款,怎么沖回其他應(yīng)付款這筆
答: 你好,具體是什么業(yè)務(wù),你之前是怎么做的會計分錄?
公司支付團建費沒有發(fā)票如何做賬 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣對么
答: 這樣做分錄是正確的了呢
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公轉(zhuǎn)私付了房租3萬!付的當(dāng)月已做借:其他應(yīng)付款-房租貸:銀行存款!后面確認(rèn)不會來發(fā)票了,怎么處理
答: 你好,借管理費用貸其他應(yīng)付款 分?jǐn)?
內(nèi)賬做老板正常的費用,借費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,把發(fā)票給外賬做,要做什么分錄?外賬做借:費用,其他應(yīng)付款~老板
老板的手機壞了換個屏幕,花了六百多,也沒有發(fā)票,直接借其他應(yīng)付款老板貸記銀行存款就可以吧,直接做飯外賬可以嗎?
預(yù)付蒸汽費的分錄可以這樣做嗎 借 其他應(yīng)付款 100 貸 銀行存款100 收到發(fā)票時 借 待攤費用燃料 貸其他應(yīng)付款
請問有個工程90000元,支付40000元,發(fā)票來了90000元,分錄是借費用90000貸銀行存款和其他應(yīng)付款嗎
焰焰 追問
2021-09-29 15:53
焰焰 追問
2021-09-29 15:53
東老師 解答
2021-09-29 15:53
焰焰 追問
2021-09-29 15:55
東老師 解答
2021-09-29 15:55