自己的A公司買自己B公司的專利,授權(quán),100萬。 只付一部分錢和開一部分發(fā)票,其余掛賬。暫估入賬按月攤銷行嗎?有什么風(fēng)險?
感性的白開水
于2021-09-29 11:05 發(fā)布 ??1006次瀏覽
- 送心意
冉老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2021-09-29 11:06
你好,這個是正常的賬務(wù)處理,沒什么問題的
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你好,這個是正常的賬務(wù)處理,沒什么問題的
2021-09-29 11:06:25

你好 ;? 你們是自己房屋 竣工后 主要拿來出租的話? 就可以 開始分?jǐn)偭?; 可以暫估? 來分?jǐn)偟?。到時有差異 去調(diào)整? ?
2021-10-22 10:17:54

你好
之前分錄怎么做的
虛增的嗎
2021-11-18 13:40:44

你好, 運費 可以先單位記 等取得材料發(fā)票時再攤
2020-05-13 14:13:54

一、暫估入賬
支付 5 萬元場地費時:
借:預(yù)付賬款 50000
貸:銀行存款 50000
暫估剩余未付的場地租賃費用:
借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)場地用途確定科目)150000
貸:其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費 150000
二、每月攤銷
計算每月攤銷金額:
合同總金額 20 萬,假設(shè)租賃期限為 10 年(120 個月),則每月攤銷金額為 200000÷120≈1667 元。
每月進行攤銷的賬務(wù)處理:
借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)場地用途確定科目)1667
貸:預(yù)付賬款 1667
當(dāng)后續(xù)支付剩余場地租賃費用并收到發(fā)票時,先沖銷暫估分錄,再按照實際金額入賬。
沖銷暫估分錄:
借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)場地用途確定科目)-150000(紅字)
貸:其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費 -150000(紅字)
收到發(fā)票支付剩余款項時:
借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)場地用途確定科目)150000
應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如有)
貸:銀行存款 150000
2024-10-23 17:04:21
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感性的白開水 追問
2021-09-29 20:54
冉老師 解答
2021-09-30 09:00