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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-04 14:13

不對,我說錯了,這個是當月付了錢,我們公司老會計做的分錄是 借:預提費用-電費 貸:銀行存款,這樣做對嗎?

天之痕 追問

2017-01-04 14:20

我們公司用的是企業(yè)會計制度,也是這樣做分錄嗎

鄒老師 解答

2017-01-04 14:07

借;制造費用等科目   貸;應付賬款 
借;應付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-01-04 14:17

借;預付賬款   貸;銀行存款 
借;制造費用  貸;預付賬款  
可以這樣處理

鄒老師 解答

2017-01-04 14:21

你好,是的

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相關問題討論
借;制造費用等科目 貸;應付賬款 借;應付賬款 貸;銀行存款
2017-01-04 14:07:42
你好,預付時先入預付賬款,收到發(fā)票時沖減預付賬款即可
2016-07-13 16:50:22
按照實際發(fā)票金額入賬啊
2018-08-29 17:39:51
1..收供電局發(fā)票記入主營業(yè)務成本
2018-09-30 09:33:51
你好,借;制造費用,管理費用等科目,貸;銀行存款等科目
2020-07-10 16:23:55
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