
賬戶上還有少量余額,但是本身還欠法人錢,支出一筆費(fèi)用并取得發(fā)票,這筆款可以不從對(duì)公戶支付,做賬時(shí)按照取得的發(fā)票,直接說(shuō)是向法人借款支付的么?還是必須要法人先轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,再?gòu)膶?duì)公戶轉(zhuǎn)出這筆錢。這兩個(gè)性質(zhì)是一樣的不?
答: 您好!可以當(dāng)做是法人墊付的。
老師之前的公司預(yù)交電費(fèi)轉(zhuǎn)讓后他們平賬了,現(xiàn)在的公司電表上還有余額3600,取得了發(fā)票200元,現(xiàn)在怎樣做賬
答: 同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司支付家具費(fèi)用給個(gè)人,怎么做賬呢,暫時(shí)還未取得發(fā)票
答: 你好!你可以先計(jì)入預(yù)付賬款。
出差人員10月出差到12月 目前沒(méi)有發(fā)票,可以暫估費(fèi)用做賬嗎? 后期取得發(fā)票怎么處理
老師,房租沒(méi)有發(fā)票,5、6、7、8月份沒(méi)有做賬,9月份取得發(fā)票,金額是16年5月份到17年5月份的,現(xiàn)在怎么做賬
老師,現(xiàn)在可以預(yù)提費(fèi)用嗎。12月份我們無(wú)法取得發(fā)票,但是不想交那么多稅。這樣怎么做帳呢?

