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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-04 17:16

那,如果我按照不認(rèn)證就做賬的話,是不是,收到票時,做借原材料,貸應(yīng)付賬款,等到我下月在認(rèn)證發(fā)票的話,借進項稅,貸,應(yīng)付賬款。是這樣嗎?

TL 追問

2017-01-04 17:59

那,原材料100元,稅額17元,應(yīng)付賬款117.這樣的話,做賬時借原材料117.   貸應(yīng)付賬款117。  認(rèn)證時,借,進項稅額17,貸原材料17。這樣嗎?

TL 追問

2017-01-04 19:46

那,我當(dāng)月收到發(fā)票,做賬時,增加的原材料117元,填寫當(dāng)月的原材料進銷存時,填不了那么多啊,

鄒老師 解答

2017-01-04 11:07

你好,認(rèn)證了就可以抵扣進項稅額,不認(rèn)證,可以當(dāng)月做賬或以后認(rèn)證了在做賬

鄒老師 解答

2017-01-04 17:17

認(rèn)證  借;借進項稅,貸,原材料 
才是的

鄒老師 解答

2017-01-04 19:10

你好,是的

鄒老師 解答

2017-01-04 19:51

你好,以后還會調(diào)整減少17的啊

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你好,認(rèn)證了就可以抵扣進項稅額,不認(rèn)證,可以當(dāng)月做賬或以后認(rèn)證了在做賬
2017-01-04 11:07:24
暫估原材料 一、未認(rèn)證的分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額)
2017-07-17 17:28:24
你好,材料分錄的后面。
2021-06-21 09:39:18
你好,你是說認(rèn)證期已過對嗎?
2018-04-02 09:20:03
您好!您可以做暫估入賬。借:原材料(暫估價) 貸:應(yīng)付帳款(暫估價)
2016-03-15 14:23:25
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