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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-27 13:43

借管理費用-房租貸其他應(yīng)付款。

qzuser 追問

2021-09-27 13:48

我們房租已經(jīng)付了  最開始付的時候走的是  借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款   后來發(fā)票沒到  就先預(yù)提了   這種情況應(yīng)該怎么做賬  如果像您說的走其它應(yīng)付款  那我預(yù)付賬款怎么平

東老師 解答

2021-09-27 13:48

你就正常攤銷,等收到發(fā)票的時候直接附到憑證后面。

qzuser 追問

2021-09-27 13:50

我從6月份就開始攤銷了  但實際發(fā)票開的是7月份  這樣也可以么

東老師 解答

2021-09-27 13:50

對,沒問題這個可以的

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相關(guān)問題討論
借管理費用-房租貸其他應(yīng)付款。
2021-09-27 13:43:23
您好,一般不預(yù)提費用,不符合權(quán)責發(fā)生制。如果一定要預(yù)提費用的話,預(yù)提時,借:管理費用,貸預(yù)提費用。支付時,借預(yù)提費用,貸銀行存款等
2017-02-10 13:15:58
借:管理費用等--房租 貸:其他應(yīng)付款--房租
2018-12-26 13:21:20
您好 借管理費用,等 貸預(yù)付賬款
2021-01-18 09:28:49
發(fā)票開票日期跟你當時做預(yù)付賬款的月份一致不
2019-07-19 14:36:25
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