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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-09-27 10:51

你好!你紅字沖減之前銷售的分錄。然后差額3000計入到營業(yè)外收入

玲玲 追問

2021-09-27 10:55

其他營業(yè)外收入嗎

宋生老師 解答

2021-09-27 10:55

你好!是的。計入到營業(yè)外收入

玲玲 追問

2021-09-27 11:38

給員工發(fā)福利的物品和給客戶送禮的物品一樣,但是開在了一張發(fā)票上了,怎么記賬

宋生老師 解答

2021-09-27 11:39

你好!這個你可以分別做??从卸嗌俳痤~入福利費,有多少金額入業(yè)務(wù)招待費

玲玲 追問

2021-09-27 13:28

在一張發(fā)票上也可以分開嗎

宋生老師 解答

2021-09-27 14:25

你好!開是可以開的出的。只是你的客戶是不是接受

玲玲 追問

2021-09-28 08:38

不是這個意思啊老師

玲玲 追問

2021-09-28 09:19

我的意思是我買了月餅,其中有送給客戶的,有發(fā)給員工的,但是賣方開發(fā)票是開一起的

宋生老師 解答

2021-09-28 09:20

這個在同一個發(fā)票上是沒問題的了

玲玲 追問

2021-09-28 09:21

也開以分開記是嗎

宋生老師 解答

2021-09-28 09:21

你好!是的,自己分開記錄就好

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相關(guān)問題討論
你好,你們退貨,我對方?jīng)]有給你們錢是嗎。
2020-07-30 18:59:48
你好!你紅字沖減之前銷售的分錄。然后差額3000計入到營業(yè)外收入
2021-09-27 10:51:57
你好 先入庫 然后做 借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品 進項稅轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出或者管理費用或者其他應(yīng)收款 貸待處理財產(chǎn)損益
2019-11-16 11:56:09
您好,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;工資物資或者在建工程等科目。
2017-08-12 15:33:34
你好 借;銀行存款 貸;管理費用
2019-01-10 13:23:25
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