請(qǐng)問內(nèi)帳稅費(fèi)怎么處理
果凍丶豆丁
于2021-09-24 15:22 發(fā)布 ??1982次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-24 15:23
如果你是加稅合計(jì)做賬支付的稅款,借管理費(fèi)用貸銀行。
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如果你是加稅合計(jì)做賬支付的稅款,借管理費(fèi)用貸銀行。
2021-09-24 15:23:42
你好!和外帳一樣的處理借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅
貸:應(yīng)交稅金--城建稅
貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加
(2)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
(3)上繳稅金時(shí)
借:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅
借:應(yīng)交稅金--城建稅
借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加
貸:現(xiàn)金或銀行存款
2、增值稅
(1)購(gòu)貨時(shí)
借:原材料
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
(2)貨物時(shí)
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
(3)上交時(shí)
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2015-02-03 10:54:43
一般是這樣處理
2016-05-20 16:57:24
你好,用以前年度損益調(diào)整入內(nèi)賬就是可以的
2020-02-26 10:39:45
具體的要什么表格呢 給我你的郵箱我發(fā)你
2016-03-11 09:08:20
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