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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-24 15:23

如果你是加稅合計(jì)做賬支付的稅款,借管理費(fèi)用貸銀行。

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:25

所有的稅費(fèi)都走管理費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2021-09-24 15:26

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:27

增值稅 印花稅 所得稅都是管理費(fèi)用

郭老師 解答

2021-09-24 15:28

好,對(duì)的是的,可以都這么做的。

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:32

進(jìn)原材料 借 原材料 貸 銀行存款   不用處理進(jìn)項(xiàng)

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:33

等以后外賬交稅了  再走管理費(fèi)用

郭老師 解答

2021-09-24 15:34

是的是的,是這么做的。

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:48

那進(jìn)原材料 借 原材料的金額里是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:48

還是不包括稅額

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:48

不好意思老師 我問題有點(diǎn)多

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:48

您不要嫌我麻煩

郭老師 解答

2021-09-24 15:49

你好,價(jià)稅合計(jì)啊,你們花了100塊錢,對(duì)方給你開了,價(jià)稅合計(jì)是100,借原材料貸銀行存款100。

果凍丶豆丁 追問

2021-09-24 15:49

好的 謝謝

郭老師 解答

2021-09-24 15:51

不用客氣,工作愉快。

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如果你是加稅合計(jì)做賬支付的稅款,借管理費(fèi)用貸銀行。
2021-09-24 15:23:42
你好!和外帳一樣的處理借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 (2)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 (3)上繳稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅金--營(yíng)業(yè)稅 借:應(yīng)交稅金--城建稅 借:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸:現(xiàn)金或銀行存款 2、增值稅 (1)購(gòu)貨時(shí) 借:原材料 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (2)貨物時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (3)上交時(shí) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2015-02-03 10:54:43
一般是這樣處理
2016-05-20 16:57:24
你好,用以前年度損益調(diào)整入內(nèi)賬就是可以的
2020-02-26 10:39:45
具體的要什么表格呢 給我你的郵箱我發(fā)你
2016-03-11 09:08:20
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