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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-03 10:51

老師,現(xiàn)在分公司已經(jīng)注銷了,那這筆錢應(yīng)該怎么做呀,在4月份做賬的時候那個會計已經(jīng)做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用了

Tingzi 追問

2017-01-03 19:09

老師,現(xiàn)在分公司已經(jīng)注銷了,那這筆錢應(yīng)該怎么做呀,在4月份做賬的時候那個會計已經(jīng)做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用了怎么辦呀

Tingzi 追問

2017-01-03 20:36

但是把變賣家具的錢做到總公司的,4月份做的,前面給老師發(fā)了一個收據(jù)的

Tingzi 追問

2017-01-03 20:45

是資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:01

您好,這個分公司已經(jīng)注銷了,就不需要再做賬了吧。

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:41

您好,哦,那這個做成的 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用?,F(xiàn)在是現(xiàn)金對不上了,還是什么情況呢?

王雁鳴老師 解答

2017-01-03 20:49

您好,我明白了,您這樣操作,在12月份進行憑證更正,先紅沖那筆分錄,借:庫存現(xiàn)金,負數(shù),貸:管理費用,負數(shù)。然后再做一筆分錄,借:庫存現(xiàn)金,借:管理費用,負數(shù),就行了。

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老師,現(xiàn)在分公司已經(jīng)注銷了,那這筆錢應(yīng)該怎么做呀,在4月份做賬的時候那個會計已經(jīng)做成 借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用了
2017-01-03 10:51:06
是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金
2020-03-05 09:24:33
你好,是這樣做分錄的
2019-09-08 09:02:38
意思 一樣 主要看你軟件的取數(shù)方向來確認管理費用是記貸方還是借方
2019-08-27 15:21:53
這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應(yīng)付職工薪酬
2019-08-09 11:05:45
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