本公司是融資擔保公司,收到其他公司匯入的擔保費怎么做賬?還有就是計提未到期責任準備金和擔保賠償準備金,怎么計提 怎么做會計分錄
瘋狂的薯片
于2017-01-03 10:10 發(fā)布 ??1659次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-01-03 10:46
我回復:我公司收到擔保費五萬,開出增值稅普通發(fā)票,金額48543.69,稅額1456.31,
做賬 應該怎么做呢
借 銀存 50000
貸 擔保費收入48543.69
應交稅費 應繳增值稅 1456.31 ?????
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我回復:我公司收到擔保費五萬,開出增值稅普通發(fā)票,金額48543.69,稅額1456.31,
做賬 應該怎么做呢
借 銀存 50000
貸 擔保費收入48543.69
應交稅費 應繳增值稅 1456.31 ?????
2017-01-03 10:46:14

一、計提公司社保
借:管理費用(公司負擔部分)
貸:應付職工薪酬-社保(公司負擔部分,如有需要,按社保類別設三級明細核算)
二、代扣個人負擔部分
借:應付職工薪酬-工資(個人部分)
貸:應會職工薪酬-社保(個人部分,如有需要,按社保類別設三級明細核算)
三、繳納
借:應付職工薪酬-社保(公司部分+個人部分,即合計,如有需要,按類別設三級明細核算)
貸:銀行存款
2019-04-03 09:10:39

計提工資,借:管理費用—工資 23473 貸:應付職工薪酬 23473
發(fā)放工資,借:應付職工薪酬 23473 貸:銀行存款 20673 其他應付款—個人社保2800
2018-09-07 15:09:12

你好
計提工資
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
計提公司承擔社保
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-社保
支付工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-個人承擔社保
2018-08-27 14:44:52

財務費用,屬于融資的費用
2017-02-09 12:32:25
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袁老師 解答
2017-01-25 16:53