
老師您好!我想問(wèn)一下我公司之前買(mǎi)的一臺(tái)空調(diào)現(xiàn)在要轉(zhuǎn)買(mǎi)給個(gè)人需要交增值稅嗎?當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候是直接計(jì)入管理費(fèi)用的,我直接沖減管理費(fèi)用可以嗎?
答: 需要交增值稅的。做其他業(yè)務(wù)收入里面。
新接手了家公司的外賬,上任會(huì)計(jì)把季度免征的增值稅沖減管理費(fèi)用,這樣可以么?
答: 操作是可行,但是不利于所得稅申報(bào)。正確的做法是免征的增值稅要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的。但由于沖減管理費(fèi)用也是增加企業(yè)收益,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也是增加企業(yè)收益,道理是相同的,就是做賬不規(guī)范。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)收到租戶(hù)的電費(fèi) 開(kāi)的收據(jù) 這收入可以沖減管理費(fèi)用嗎 ?我們企業(yè)平時(shí)不交電費(fèi) 電費(fèi)由其它單位承擔(dān) 請(qǐng)問(wèn) 我們收的這部分電費(fèi)收入可以直接沖減費(fèi)用嗎
答: 你好 這個(gè)是不沖管理費(fèi)用的; 如果你電費(fèi)是賺取了差價(jià) 要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入去的?

