
一家客戶11月份開了增值稅票給我們,當(dāng)月我們已經(jīng)認證,但是他們后邊因為沒有付款給他們把發(fā)票作廢了,12月份我單位付款給他們才開票給我們,12月才做了進項轉(zhuǎn)出1這樣的業(yè)務(wù)賬務(wù)上我們該如何處理
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
增值稅進項發(fā)票作廢有比例嗎
答: 沒有,這個沒有,沒有看法這個說法,作廢還有比例,最好是不要作廢發(fā)票,
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
20年12月的增值稅報表作廢了,準(zhǔn)備把落下的沒勾選的進項發(fā)票勾選完,重新申報,但是為什么回退所屬期的地方?怎么重新勾選???
答: 那怎么辦才能重新勾選呢?以前申報了,也能回退啊

