公司剛成立,還沒(méi)有收入,只有費(fèi)用,這個(gè)月0申報(bào),那上個(gè)月我們有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呀

I Believe
于2017-01-02 16:05 發(fā)布 ??1273次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-01-02 16:09
等有收入的時(shí)候抵扣嗎,那我的憑證怎么寫(xiě)呀,如果1月份沒(méi)有收入,2月份有收入需要繳稅,是可以到2月份的時(shí)候抵扣嗎
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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同學(xué)你好
是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34
沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
你好,最后的貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去掉就對(duì)
2018-11-27 19:40:55
1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
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