
老師我想請(qǐng)問(wèn)下 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時(shí) 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不??
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這筆分錄,現(xiàn)在申報(bào)表需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額52.23 是這樣做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)


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2021-09-23 09:44
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