
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
借應交稅費-應交增值稅--進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費--應交增值稅--進項稅額進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄對不??
答: 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這筆分錄,現(xiàn)在申報表需要做進項稅額轉(zhuǎn)出后,那分錄是不是直接做借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出53.23 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉(zhuǎn)出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)

