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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-20 14:44

你好做的主營業(yè)務(wù)成本里面的。

俊逸的獵豹 追問

2021-09-20 15:02

借:主營業(yè)務(wù)成本——運輸基本成本——修理費
借:應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅費——進項稅額
貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
老師這樣對嗎?

郭老師 解答

2021-09-20 15:07

你好
對的
可以這么做的

俊逸的獵豹 追問

2021-09-20 15:13

老師你好,我們是運輸公司,有一輛車一直掛靠在其他物流公司,今年8月轉(zhuǎn)回自己本公司,付款是老板私戶轉(zhuǎn)賬付的,轉(zhuǎn)回金額:15800元,有開來發(fā)票,之前購買的發(fā)票也有一起拿回來了,怎么入賬做固定資產(chǎn)折舊?

郭老師 解答

2021-09-20 15:18

借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款15800
之前的就不能做了
沒法做你單位的資產(chǎn)
按這個折舊
折舊年限看你們剩余使用年限

俊逸的獵豹 追問

2021-09-20 15:24

第一個月是不用計提折舊的對吧?

郭老師 解答

2021-09-20 15:40

是的
次月開始折舊的

俊逸的獵豹 追問

2021-09-20 15:48

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-20 15:53

不用客氣
工作愉快

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你好做的主營業(yè)務(wù)成本里面的。
2021-09-20 14:44:25
1、取得發(fā)票時: 借:管理費用(根據(jù)發(fā)票金額全額入賬) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 2、支付一個月款項時: 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(發(fā)票上面的金額) 貸:銀行存款(1個月的款項) 貸:其他應(yīng)付款-某人(5個月的款項) 3、后期每個月支付款項時: 借:其他應(yīng)付款-某人 貸:銀行存款
2017-08-05 15:21:57
你好,計入費用
2016-11-21 15:36:09
你好,在增值稅綜合平臺勾選不抵扣
2021-11-08 12:47:46
你好,刻章是開具的增值稅專用發(fā)票嗎?接受刻章服務(wù)的一方是一般納稅人?
2019-09-10 19:54:15
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