老師,匯算清交,為了不退稅,硬調(diào)增,這塊審計(jì)審計(jì)時(shí),怎 問
同學(xué),你好 直接說,按照真實(shí)情況說 答
未開票收入借:應(yīng)收賬款-亞馬遜平臺(tái)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 問
你是小規(guī)模納稅人直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 答
老師,你好,我們公司給京東世紀(jì)開票45000元,收款只收 問
您好,用他們開的發(fā)票來沖就收賬款就可以 答
老師,您好,新公司成立,現(xiàn)在要整理購(gòu)社保人名單購(gòu)買, 問
先在社保系統(tǒng)(或線下窗口)完成新公司社保開戶,再為員工辦增員,最后在電子稅務(wù)局或社保繳費(fèi)系統(tǒng)申報(bào)繳款,不是只在報(bào)稅系統(tǒng)操作就行。 答
老師您好!我司小規(guī)模納稅人,在網(wǎng)上賣。進(jìn)的是生瓜 問
那個(gè)辦理了個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照就行 答

老師,7月份的增值稅,在8月份未繳納,9月份才繳納,賬務(wù)上怎么做處理?怎么做分錄?
答: 同學(xué)你好!7月底 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8月份沒有繳納? 不做分錄 9月份繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 貸:銀行存款
老師,我想咨詢下,我們18年沒有做賬,19年開始做賬后,19年1月繳納了18年4季度的增值稅,這種怎么做分錄。
答: 需要做如下分錄: 計(jì)提,繳納。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月己繳納增值稅,本月還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎? 我上個(gè)賬期做的賬,增值稅己繳納,那本月還要做分錄嗎?
答: 你好 本月沒有交稅不用處理了?






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



揚(yáng)帆啟航 追問
2021-09-19 22:14
許老師 解答
2021-09-19 22:14