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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2021-09-19 15:51

把原來的分錄負(fù)數(shù)沖銷,再按你正確的金額做一筆分錄就是

z啊哈 追問

2021-09-19 15:53

如果是需要做分錄來糾正應(yīng)該怎么做呢

家權(quán)老師 解答

2021-09-19 16:04

就是剛才說的那樣啊,先按照原來的分錄負(fù)數(shù)沖銷,然后,在做正確的分錄。
也可以這么做:
借:銷售費(fèi)用-社保-銷售部 1130.85
    管理費(fèi)用-社保-行政部  -278.43
      貸: 其他應(yīng)付款-代扣社保   852.45

z啊哈 追問

2021-09-19 16:08

哦哦 好的  謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2021-09-19 16:12

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦

z啊哈 追問

2021-09-19 17:49

下午試了一下   發(fā)現(xiàn)我用的管家婆輝煌版不能直接錄入負(fù)數(shù)啊    一直提示第二行錄入錯(cuò)誤

家權(quán)老師 解答

2021-09-19 18:00

那么你改一下噻,把那筆分錄放到貸方來,使用正數(shù)

z啊哈 追問

2021-09-19 18:12

但是管理費(fèi)用不是不能在貸方嗎

家權(quán)老師 解答

2021-09-19 18:15

不要那么死板,把賬做平就是了

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把原來的分錄負(fù)數(shù)沖銷,再按你正確的金額做一筆分錄就是
2021-09-19 15:51:10
你好 借;應(yīng)付職工薪酬 5000,貸;銀行存款 4607.48,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保)392.52
2020-06-30 12:07:09
個(gè)人社保,應(yīng)該對應(yīng)有單位承擔(dān)部分的,如果全是個(gè)人承擔(dān),可以這樣處理
2018-09-14 15:09:37
您好,下個(gè)月在工資中扣回來即可,分錄,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,貸;其他應(yīng)收款-社保。
2017-06-05 14:27:23
1002銀行存款指的是從銀行存入的資金,當(dāng)你在存款憑證上存入的銀行存款不存在的時(shí)候,就是指你在銀行中沒有現(xiàn)有的資金。
2023-03-25 13:31:33
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