老師,麻煩給我看看這個對嗎
k1
于2021-09-16 10:47 發(fā)布 ??900次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-09-16 10:51
不對
應該是
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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不對
應該是
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等) ?
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-09-16 10:51:52

您好,分錄的借貸不相等,主營業(yè)務收入貸方數(shù)據(jù)應改為733.94。
2021-12-20 11:09:43

具體的是什么問題呢?
2018-11-14 20:49:41

你好,需要與你明細賬,總賬核對才知道是否正確的
2018-01-29 17:00:46

您好,案例二思路是對的,但是期初金額填錯了,是2萬,不是2千,收到3千是計入借方?jīng)]錯。
2023-05-12 20:03:53
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