
老師,我問一下??蒲袉挝晦D(zhuǎn)撥給企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是在2016年12月份,然后說課題研究是2015年度-2016年度的發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以作研發(fā)經(jīng)費(fèi)。那么企業(yè)是先出了這個(gè)錢,后面才收到的經(jīng)費(fèi)。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢。 要求必須是明細(xì)開支。
答: 登記項(xiàng)目研發(fā)明細(xì)專賬,專賬明細(xì)賬就是明細(xì)開支
111老師,我問一下??蒲袉挝晦D(zhuǎn)撥給企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是在2016年12月份,然后說課題研究是2015年度-2016年度的發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可以作研發(fā)經(jīng)費(fèi)。那么企業(yè)是先出了這個(gè)錢,后面才收到的經(jīng)費(fèi)。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢。 要求必須是明細(xì)開支。我們是科研單位轉(zhuǎn)撥給我們的研發(fā)款, 要求??顚S?,只能用于材料費(fèi),然后是2016年12月份我們才收到的款。驗(yàn)收要求是可以用15年度-16年度的票據(jù)。然后我的票是15年有 16年也有。。。還有是我們之前15年買的東西沒有發(fā)票,是16年12月份補(bǔ)開的發(fā)票, 時(shí)間要做賬怎么弄。怎么樣
答: 老師,是外帳。要驗(yàn)收的。票據(jù)是正規(guī)發(fā)票 (購買的材料。一般就是購銷合同和發(fā)票金額)之前發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),現(xiàn)在拿之前的票據(jù)入專帳。收到款的時(shí)候我是這樣處理的 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 。。那么我拿票據(jù)做專帳的時(shí)候怎么處理,用什么科目合適。 (我們是用通用記賬憑證、)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
科研單位轉(zhuǎn)撥給企業(yè)的研發(fā)經(jīng)費(fèi)是在2020年5月份,然后課題研究是2019年度開時(shí)的,當(dāng)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用沒有記到研發(fā)支出中,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理19年度發(fā)生時(shí)已經(jīng)計(jì)入了主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用了
答: 賬務(wù)不用處理,如果要享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,需要去稅局補(bǔ)加計(jì)扣除申報(bào),另外你要補(bǔ)個(gè)19年的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。

