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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-13 10:29

是的,你的理解是對(duì)的

月半彎 追問

2021-09-13 10:31

是不能像小規(guī)模那樣直接做成本里的是吧

辜老師 解答

2021-09-13 10:33

你可以先認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)出

月半彎 追問

2021-09-13 10:51

老師能把分錄寫一下嗎?謝謝

辜老師 解答

2021-09-13 10:52

你是材料發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票

月半彎 追問

2021-09-13 11:04

稍等,我看下,老師先別回復(fù),不然一會(huì)問題就結(jié)束了。

月半彎 追問

2021-09-13 11:23

材料發(fā)票老師,,,

辜老師 解答

2021-09-13 11:28

借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:原材料,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

月半彎 追問

2021-09-13 11:35

就這兩步啊 比百度上簡(jiǎn)單多了 謝謝老師

辜老師 解答

2021-09-13 11:56

好的,客氣,幫到你就好

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增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄: 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字: 對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-26 10:26:26
結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2017-08-28 11:13:23
你好? 1? 在銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候 可以結(jié)轉(zhuǎn)的。 你做了一筆已交稅金 是之前當(dāng)月預(yù)繳了增值稅嗎 ?? ?你進(jìn)項(xiàng)稅%2B已交稅金 剛好等于銷項(xiàng)稅嗎? ?
2021-03-25 09:03:50
你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅將本月應(yīng)交未交或多交的增值稅額自(應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅或轉(zhuǎn)出多交增值稅)轉(zhuǎn)入(未交增值稅)。結(jié)轉(zhuǎn)后,(應(yīng)交增值稅)明細(xì)科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅。
2018-04-10 13:31:59
是的,你的理解是對(duì)的
2021-09-13 10:29:20
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