請(qǐng)問下老師 一般納稅人是不是收到專票了,稅金就必須要走應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅里啊?如果我不需要抵扣可以直接做成本里嗎?
 
- 月半彎 - 于2021-09-13 10:29 發(fā)布 ??732次瀏覽 
-  送心意
                                                     辜老師 職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師 
2021-09-13 10:29
是的,你的理解是對(duì)的
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 增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄:
1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 
(1)國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物。企業(yè)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
材料采購(gòu)/商品采購(gòu)/原材料/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 
貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 
2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理 
(1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東、投資者),按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 
借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:庫(kù)存商品 
3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字:
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款
 2020-05-26 10:26:26
 
 結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
同時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
 2017-08-28 11:13:23
 
 你好? 1? 在銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候 可以結(jié)轉(zhuǎn)的。 你做了一筆已交稅金 是之前當(dāng)月預(yù)繳了增值稅嗎 ?? ?你進(jìn)項(xiàng)稅%2B已交稅金 剛好等于銷項(xiàng)稅嗎? ?
 2021-03-25 09:03:50
 
 你好!銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅將本月應(yīng)交未交或多交的增值稅額自(應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅或轉(zhuǎn)出多交增值稅)轉(zhuǎn)入(未交增值稅)。結(jié)轉(zhuǎn)后,(應(yīng)交增值稅)明細(xì)科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅。
 2018-04-10 13:31:59
 
 是的,你的理解是對(duì)的
 2021-09-13 10:29:20
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