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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-28 17:02

那認(rèn)證安票面金額認(rèn)證嗎,老師,不管其他

宋生老師 解答

2016-12-28 17:01

您好!多余的部分計入應(yīng)付賬款就行了。

宋生老師 解答

2016-12-28 17:04

您好1是的。

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相關(guān)問題討論
您好!多余的部分計入應(yīng)付賬款就行了。
2016-12-28 17:01:21
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-11 15:12:53
沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以
2019-02-21 16:59:01
您好 進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)不需要交增值稅,進(jìn)項稅和銷項稅不需要進(jìn)行單獨賬務(wù)處理
2020-07-08 10:16:15
你好 你們月末做結(jié)轉(zhuǎn): 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-07-08 10:09:01
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