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綠籮
于2016-12-28 11:59 發(fā)布 ??1456次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-28 15:28
加盟的旅店,店長工資是打到總部的,總部再給店長發(fā)工資交保險的,這種開支也通過應付職工薪酬核算嗎
鄒老師 解答
2016-12-28 12:00
你好,一般是總經(jīng)辦不影響的
你好,是的
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我是旅店業(yè)的,往來款掛了輔助核算,如果是向法人的借款應該放在其他應付款里,輔助核算要填寫部門,這個部門應該填哪個部門,我們報社保時沒把法人報上去,這個有影響不
答: 你好,一般是總經(jīng)辦 不影響的
就是其他應付款內(nèi)部往來 資金調(diào)撥 這個我有點不明白
答: 你好 實際是什么業(yè)務
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應付款用做往來賬不?
答: 當然要核算入賬
就是其他應付款內(nèi)部往來資金調(diào)撥,這個我有點不明白
討論
您好,請問公賬上進了一筆比較大額的款,是其他公司轉(zhuǎn)過來的,不是收入,然后又從公賬上把這筆錢轉(zhuǎn)給了另一個公司的公賬,說是往來款,先掛在了其他應付款里,又轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?
為什么別公司付往來款過來,其他應付款在貸方
其他應付款一直掛有負數(shù),要不要將它轉(zhuǎn)為其他應收?都是往來款,這個月正數(shù),下次還又還多了出現(xiàn)負數(shù)。
老師,我手上有一家公司沒有實際業(yè)務,但有很多往來款,現(xiàn)在其他應收1億元,其他應付款1億元,報表很難看. 我可以把收收全部調(diào)到其他應付科目嗎? 這個報表就沒有很多掛賬了.以后往來我都放到其他應付款一個科目中去.
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-12-28 12:00
鄒老師 解答
2016-12-28 15:28