老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預算要是跟 問
年底需做預算調整,要按工會規(guī)定流程填報預算調整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預算。 決算與預算差異太大有審計風險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負數(shù)發(fā)票,借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)。對應的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結轉 結轉到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結轉到未分配利潤,通常是年底結轉 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應付款-子公司 答

一般納稅人購買材料付款,材料入庫,收到發(fā)票,分別怎么做會計分錄
答: 借;在途物資 應交稅費 貸;應付賬款 借;原材料 貸;在途物資
老師,一般納稅人購買材料,但是未收到發(fā)票,款也未付,做內帳的會計分錄這樣做可以嗎借:原材料貸:應付賬款,發(fā)票開的時候如何處理
答: 你好,可以的 把發(fā)票粘貼在這比憑證后面就是了 不需要另外做分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,購買材料,交定金4000,后又支付材料款20000請問分錄?一般納稅人
答: 借預付賬款貸銀行存款4000 后來支付,但是材料還是沒給你的話,借預付賬款貸,銀行存款2萬。以后,原材料專票到了,貨物也到了,借原材料應交稅費,應交增值稅進項貸預付賬款。


鄒老師 解答
2016-12-28 11:15
鄒老師 解答
2016-12-28 11:17