老師。10月份企業(yè)所得稅申報應(yīng)服工資成本費用和 問
你好,二者可填寫一樣的數(shù)據(jù),個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù) 答
城鎮(zhèn)土地使用稅,屬擁有者交稅,是一年交一次,還是賣 問
城鎮(zhèn)土地使用稅是所有者 持有期間交稅 答
2025年年末預(yù)計有盈余利潤,但從2010年至2025年每 問
需要先彌補虧損,有盈余再分紅 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時點、稅務(wù)政策及 問
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動結(jié)束)客戶確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購、制作費)與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費減按 50% 征;廣宣費按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(3%)、附加稅費(按增值稅算) 答
個體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營所得按開票金 問
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報 答

老師,你好,我們2020年3月份收了一筆款,開了票,然后在12月份沒合作了,退了這筆款項(沒開票),我做了分錄是借主營業(yè)務(wù)收入-3287.13 貸銀行存款 3287.13,我們值稅362130.19 所得稅是 359235.63 ,那我營業(yè)外收入是392.57,那相差的數(shù)據(jù)就是-3287.13+392.57=2894.56,稅局那邊讓現(xiàn)在去更正申報表,那我這個更正申報表要填哪個表?
答: 你好 ;? ? ?你意思是3月收到款了。? ? 后面取消業(yè)務(wù) 就全額退款給對方了。 紅沖收入? ?要退增值稅和附加稅以及所得稅嗎??
老師咨詢個問題 :假設(shè)收政府經(jīng)費100萬,收到做分錄:借:銀行存款100萬,貸:遞延收益100萬。然后發(fā)生支出共50萬費用。其中損益科目發(fā)生額48萬,進(jìn)項稅額2萬。那請問遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入金額該怎么確定?借:遞延收益48萬嗎貸:主營業(yè)務(wù)收入48萬 還是:借:遞延收益50萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 50萬? 1.成本費用-支出金額,我不理解,這個支出金額是不是不含銷項稅的?2.我上面分錄收入寫錯了,應(yīng)該 是營業(yè)外收入。 正確流程是不是這樣:1.借:銀行存款 100 貸:遞延收益-政府補助100 2.發(fā)生支出:借:遞延收益 50 貸:營業(yè)外收入50(這個50支出有2萬是銷項稅)我現(xiàn)搞不明白的,這2萬的銷項稅該怎么處理?
答: 你好,學(xué)員,2萬的是進(jìn)項稅,計入賬面的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外包業(yè)務(wù)是不是,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 外包 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款????
答: 你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的


咕嚕咕哎咕 追問
2021-09-10 12:51
meizi老師 解答
2021-09-10 12:54
咕嚕咕哎咕 追問
2021-09-10 13:28
meizi老師 解答
2021-09-10 13:37