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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-10 11:20

你好 ; 是按2.5%來計(jì)算繳納的。 符合小微情況下

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:21

如果不是小微呢

meizi老師 解答

2021-09-10 11:21

 你好; 不是小微就是按25%   

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:23

哦,那一般納稅人也分小微企業(yè)嗎?

meizi老師 解答

2021-09-10 11:25

 你好 是的。一般納稅人也可以是小微的  

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:34

老師,如果勞務(wù)派遣公司選擇差額計(jì)稅,一般納稅人,能收專票嗎?

meizi老師 解答

2021-09-10 11:36

 你好 ;     “勞務(wù)派遣公司一般納稅人差額征稅,收到增值稅辦公費(fèi)專用發(fā)票不可以抵扣。

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:44

除了辦公費(fèi)其他的都可以抵扣嗎?

meizi老師 解答

2021-09-10 11:46

 你好 ;   勞務(wù)派遣公司 你們是差額征稅不抵扣了   

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:59

有就是說有專票也不能抵扣是吧?

嬌氣的心鎖 追問

2021-09-10 11:59

也就是說有專票也不能抵扣是吧

meizi老師 解答

2021-09-10 12:04

 你好 ;  是的。  是的。 你開出去的專票 對方收到可以抵扣。 但是你自己 已經(jīng)是差額了不應(yīng)該抵扣的  

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A 應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率C 應(yīng)納稅額=銷售數(shù)量×定額稅率 D 應(yīng)納稅額=銷售額×比例稅率%2B銷售數(shù)量×定額稅率
2021-04-24 19:21:51
你好,同學(xué) 你的理解是對的。應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅率
2019-01-26 20:46:46
是的啊
2017-11-30 17:48:11
你好,加計(jì)扣除在??扣除項(xiàng)目金額? ?里面體現(xiàn)啊
2022-06-28 17:13:29
你好,您這個(gè)是有具體題目還是?
2022-03-10 20:27:07
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