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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-08 12:37

你好,借:營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng)支出,

貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,

貸:庫(kù)存商品。

undefined 追問

2021-09-08 12:40

購(gòu)進(jìn)那步不用做了嗎

紫藤老師 解答

2021-09-08 12:41

購(gòu)進(jìn)的時(shí)候
借 庫(kù)存商品‘’
貸銀行存款

undefined 追問

2021-09-08 12:42

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么算?沒賣過

紫藤老師 解答

2021-09-08 12:42

你捐贈(zèng)出去,視同銷售

undefined 追問

2021-09-08 12:46

不懂怎么算那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

紫藤老師 解答

2021-09-08 12:47

那么這樣做的,
借:營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng)支出,

貸:庫(kù)存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。

undefined 追問

2021-09-08 12:50

你前面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在又變庫(kù)存商品,到底哪個(gè)對(duì)啊

紫藤老師 解答

2021-09-08 12:51

上面的分錄,整合起來就是下面的

undefined 追問

2021-09-08 12:53

數(shù)據(jù)對(duì)嗎?

undefined 追問

2021-09-08 12:57

我主要是不懂第二個(gè)分錄的庫(kù)存商品是按購(gòu)進(jìn)的數(shù)嗎

紫藤老師 解答

2021-09-08 15:18

借:營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng)支出,


貸:庫(kù)存商品


應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。

undefined 追問

2021-09-08 15:19

老師,我意思說那個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎現(xiàn)在沒問那個(gè)分錄了

紫藤老師 解答

2021-09-08 15:20

對(duì)的,就是你購(gòu)入的金額,

undefined 追問

2021-09-08 15:44

那得出來應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1219.47是按幾個(gè)點(diǎn)哦

紫藤老師 解答

2021-09-08 15:44

  一般納稅人13%    小規(guī)模1%

undefined 追問

2021-09-08 15:47

借:營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng)支出16660           貸:庫(kù)存商品   15440.53
          應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1219.47    銷項(xiàng)稅額1219.47不等于13個(gè)點(diǎn)也不等于1個(gè)點(diǎn)

紫藤老師 解答

2021-09-08 15:48

外購(gòu)禮品通過紅會(huì)捐贈(zèng),使用的是外購(gòu)的不含稅的*13%或1%

undefined 追問

2021-09-08 15:53

15440.53×0.13=2007.27       2007.27+庫(kù)存商品15440.53    營(yíng)業(yè)外支出2007.27+15440.53=17447.80>16660了

紫藤老師 解答

2021-09-08 15:54

那么可能答案是不對(duì)的了

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你好,借:營(yíng)業(yè)外支出—捐贈(zèng)支出, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。
2021-09-08 12:37:06
你好,你們單位主營(yíng)是銷售這些禮品的嗎?
2022-02-14 09:16:28
你好!借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2018-10-15 14:37:31
老師,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,是還要有個(gè)人所得稅的分錄吧,那計(jì)入福利費(fèi),是只能稅前扣除14%吧
2017-01-06 12:16:20
你好 借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 銀行存款
2021-10-25 11:31:48
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