
我期初其它應(yīng)收款有筆沒有錄入,因賬套以開帳,錄入不了期初了,現(xiàn)在收回來了款,怎么樣做憑證
答: 你好,做憑證調(diào)整一下,既然你漏入一方肯定還有一方的數(shù)也不對。
請問公司賬上有幾筆三年前的應(yīng)收款收不回來了,現(xiàn)在該怎么處理?如果做憑證?還有2筆去年的合同款付了一半合同終止,對方?jīng)]有開票現(xiàn)在公司不存在了,我一直掛預付款,現(xiàn)在怎么處理?謝謝!
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款 借:營業(yè)外支出 貸:預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
答: 應(yīng)收賬款余額會自動形成下年期初余額的,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證
老師我每一個月都沒有做欠款,相當于我是用的收付實現(xiàn)制嗎?現(xiàn)在要改成權(quán)責發(fā)生制,是不是需要做憑證出來弄成應(yīng)收賬款呢
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?

