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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-09-05 14:33

一、支付時,分錄是:
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現(xiàn)金
二、減免稅時,分錄是:
借:應交稅費——應交增值稅  正數(shù)
借:管理費用 ——辦公費  負數(shù)

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一、支付時,分錄是: 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、減免稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅 正數(shù) 借:管理費用 ——辦公費 負數(shù)
2021-09-05 14:33:56
購入借管理費用貸銀存 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數(shù)
2019-08-01 09:38:14
1、實際支付的金額 借:管理費用 貸:銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時: 如為小規(guī)模納稅人的, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用。
2020-05-12 18:47:42
借;管理費用 貸;銀行存款 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用
2016-02-01 15:04:27
你好,可以計入管理費用
2019-07-17 09:44:13
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