
請問老師,11月已報稅,有未交稅金,該月能不做賬并到下月一起做嗎
答: 你好,需要按月確定的
老師增值稅轉(zhuǎn)未交稅金怎么做賬?數(shù)是哪個數(shù)?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個報表有未交稅金累的對不對
答: 你好,對的
老師,關(guān)于預交稅金,和應交稅金,在到未交稅金,再到稅金結(jié)轉(zhuǎn),這個概念和原理我有的模糊,老師能不能講解下,還包括會計分錄,因為我們是勞務分包牽扯到預交稅金
由于申報系統(tǒng)四舍五入,造成賬面銷項累計比申報數(shù)據(jù)多0.02;未交稅金累計數(shù)比申報數(shù)多0.02,該怎么調(diào)賬?







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鄒老師 解答
2016-12-26 17:00
鄒老師 解答
2016-12-26 17:02