微信,支付寶,老板個(gè)人銀行卡收款的要怎么申報(bào)收入 問
正常的換算為不含稅收入,加在開普票收入一起申報(bào) 答
刻章開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)嗎? 問
那個(gè)是可以抵扣的哈 答
請(qǐng)問一下小微企業(yè)用自主研發(fā)無形資產(chǎn)對(duì)外投資,評(píng) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師好,請(qǐng)幫我解答一下這道題目,謝謝A企業(yè)為增值稅 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
不征稅的預(yù)售卡,可以直接入賬嗎 問
同學(xué),你好 可以直接入賬 答

老師,幫我看一下資料一和第一小問,為什么是借:資產(chǎn)減值損失而不是以前年度損益調(diào)整
答: 計(jì)算的是2016年當(dāng)期的減值。所以不用以前年度損益調(diào)整
損益類 : 資產(chǎn)減值損失,以前年度損益調(diào)整,借方表增加還是減少?
答: 您好,資產(chǎn)減值損失借方表示增加,貸方表示減少。以前年度損益調(diào)整,借方表示減少,貸方表示增加。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一,在計(jì)提時(shí)以及轉(zhuǎn)回時(shí),資產(chǎn)減值損失都在會(huì)計(jì)上確認(rèn)過了,但國(guó)稅局都是不認(rèn)可的,匯繳時(shí)都要調(diào)增調(diào)減。那如果我們真的發(fā)生了壞賬時(shí),借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款。這時(shí)候,會(huì)計(jì)上不必再做損失了,但稅局是可以做為損失處理的,那稅局無論在程序上,還是在申報(bào)上,是如何將這部分損失列入成本費(fèi)用的??二,以前年度損益調(diào)整科目,只會(huì)在會(huì)計(jì)上改變利潤(rùn)分配金額,比如2017年10月我發(fā)現(xiàn)2016度有一筆大額費(fèi)用未記賬,我會(huì)計(jì)上已通過以前年度損益調(diào)整處理了,那國(guó)稅局那邊,我如何確認(rèn)這部分費(fèi)用以改變我以前年度虧損或盈利額??
答: 您好,1、在程序上,需要做專項(xiàng)申報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候,分別填寫,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105091資產(chǎn)損失(專項(xiàng)申報(bào))稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表。來將這部分損失列入成本費(fèi)用。2、稅務(wù)局那邊需要您與專管員溝通,同意后,重新申報(bào)2016年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,把這部分費(fèi)用加進(jìn)去就行了。

