股東用自己的知識產(chǎn)權(quán)做為公司出資,這個怎么處理, 問
您好,這個由第三個出個評估報告,計入無形資產(chǎn)里面 答
請問,我們是勞務(wù)公司,承包工程臨時用工超過300人,這 問
若按工資申報了個稅,要算 答
老師你好,就是我要去代開40萬的律師費,代開發(fā)票都 問
增值稅1%,城建稅等附加6%, 個稅支付企業(yè)代扣代繳,20% 答
我們是律師事務(wù)所,我們開給對方5萬律師費發(fā)票,也有 問
那個不需要交印花稅的 答
您好,老師,請問,我每月的手續(xù)費已記入財務(wù)費用,然后 問
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:財務(wù)費用? 負數(shù) 答

8月25日簽訂合同購買一臺機器。價款16000元,預(yù)付訂金8000,次月付尾提貨。 分錄這樣做可以嗎?(1)簽訂合同預(yù)付訂金時 借:在建工程 16000 貸 銀行存款8000 應(yīng)付賬款8000 (2)次月付尾款時 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 銀行存款8000 (3)收到機器時 借 固定資產(chǎn) 16000 貸 在建工程 16000
答: 你好 預(yù)付訂金的時候,有取得發(fā)票嗎??
在建工程已經(jīng)完工,并且已經(jīng)驗收,竣工決算報告也完成,現(xiàn)在由于我公司沒有錢暫時不能支付剩余施工方款項,所以剩余部分發(fā)票沒有,這種情況下我不做賬務(wù)處理,還是要根據(jù)竣工結(jié)算審計報告需要把剩余部分工程成本確認做分錄,借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
答: 您好,您應(yīng)該按照您說的這樣操作:借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
預(yù)付的工程款查了有兩種處理:一、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 拿到發(fā)票后借:在建工程 貸 :預(yù)付賬款;二、預(yù)付款的時候直接借:在建工程--**工程--預(yù)付款 貸:銀行存款 拿到發(fā)票以后竣工結(jié)算一并做,借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程---預(yù)付款,這兩種處理方法那種更好?兩種處理方法的不同是什么?
答: 你好,個人建議用第一種 預(yù)付沒有取得發(fā)票,計入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票計入在建工程,同時沖銷預(yù)付,完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)


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2021-09-03 16:31
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2021-09-03 16:32
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2021-09-03 16:36
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2021-09-03 17:42