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送心意

潘潘老師

職稱管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師

2021-09-02 18:29

稅務(wù)你是不能合并以前的賬的哈!因?yàn)橹黧w不一樣!
如果你是管理需要,合并業(yè)務(wù)的話老師給你一些思路!供參考

潘潘老師 解答

2021-09-02 18:33

1.你把銀行期末作為期初數(shù)
2.收入從合同梳理看下有沒(méi)有應(yīng)收賬款,有的話,取未收回款部分掛應(yīng)收
3.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路
4.其他債權(quán)債務(wù)取未履行部分掛賬
5.通過(guò)出納也可以核對(duì)往來(lái)款

潘潘老師 解答

2021-09-02 18:34

因?yàn)橘~務(wù)亂就不用去梳理以前已經(jīng)做完的,主要是為履行部分就可以!

鰻魚面包 追問(wèn)

2021-09-02 18:37

主要是庫(kù)存出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

鰻魚面包 追問(wèn)

2021-09-02 18:39

我新建一個(gè)帳套,把原來(lái)庫(kù)存盤點(diǎn)入期初,固定資產(chǎn),往來(lái)怎么處理呢

鰻魚面包 追問(wèn)

2021-09-02 18:41

未履行部分就是那些應(yīng)收應(yīng)付款嗎

潘潘老師 解答

2021-09-02 18:45

把原來(lái)庫(kù)存盤點(diǎn)入期初是可以的
固定資產(chǎn)你可以看一下原來(lái)買多少錢,用了多長(zhǎng)時(shí)間,預(yù)計(jì)使用年限和殘值率,把折舊估出來(lái),然后就可以做期初數(shù)據(jù)了
往來(lái)怎么處理,
1.收入從合同梳理看下有沒(méi)有應(yīng)收賬款,有的話,取未收回款部分掛應(yīng)收
2.應(yīng)付賬款也同類應(yīng)收賬款的思路去查
3.其他往來(lái)取未履行部分掛賬,這個(gè)要和原來(lái)經(jīng)辦人對(duì)下,包括應(yīng)收應(yīng)付賬款,還有個(gè)人借款和其他的往來(lái)。取余額就可以!你現(xiàn)在取數(shù),就是要取,還有余額的部分,如果說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有余額的部分,你就不要你現(xiàn)在取數(shù),就是要取還有余額的部分如果說(shuō)已經(jīng)沒(méi)有余額的部分,你就不要去管啦。

鰻魚面包 追問(wèn)

2021-09-02 18:54

期初數(shù)據(jù)錄入了要是借貸不平衡,怎樣處理呢

潘潘老師 解答

2021-09-02 19:08

你用以前年度損益這科目核算!暫時(shí)不影響目前的利潤(rùn),年終再結(jié)轉(zhuǎn)到!未分配利潤(rùn),或者你選擇不影響損益的其他科目,專門來(lái)核算這個(gè)差異!便于你查賬就可以!

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你是什么征收方式的
2019-03-14 09:13:39
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款
2018-11-07 07:47:04
你好如果你有員工產(chǎn)生了工資需要申報(bào)工資薪金的個(gè)稅 沒(méi)有員工不涉及工資的 不用報(bào)
2019-07-30 10:40:05
你好 可以,經(jīng)營(yíng)范圍一樣? 可以?
2021-09-10 16:55:40
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