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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-31 16:40

你好 你們是簡易計稅 按3%減按2%繳納 稅費申報。 是嗎。 這樣好判斷

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:04

不是吧,我們不抵扣?可以按這個走嘛?

meizi老師 解答

2021-08-31 17:09

 你好 ;       你是一般納稅人  你簡易計稅才會按 3%減按2%繳納稅費的;   你開票是按3%開票的 

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:19

嗯,在網(wǎng)上查的是這樣說的

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:20

因為平日沒怎么開過銷售企業(yè)用過的車,所以特意查了下稅率。和老師你說的一樣。然后我們按百分之三開票的。但是不知道申報的話,怎么填寫。

meizi老師 解答

2021-08-31 17:24

 你好 ;    就是 我說的情況哈。 申報的話按這個 :   如果3%率,填報到簡易辦法征收欄次,并享受減按2%繳納增值稅,減征的1%還行填報報到相應的減免稅附表中。主表第五欄直接帶出數(shù)據(jù),第23欄需要手工填報。

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:29

減免稅附表是這個嗎

meizi老師 解答

2021-08-31 17:32

 你好 ;   是額。  這個就是減免表   

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:39

老師你看下是這樣填寫嘛?總覺得不一定對

meizi老師 解答

2021-08-31 17:44

附注1:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報

(一)計算應納稅額

1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%

2.只能開具增值稅普通發(fā)票

(二)如何報表申報

1.填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%);

2.填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算;

3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額

小豬最晴天 追問

2021-08-31 17:58

好,非常感謝!

meizi老師 解答

2021-08-31 18:03

 沒事的; 希望能幫到你  

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相關問題討論
你好 你們是簡易計稅 按3%減按2%繳納 稅費申報。 是嗎。 這樣好判斷
2021-08-31 16:40:01
你好,拿建筑行業(yè)來說,用甲供材清包工這些的可以選擇簡易計征 銷售混凝土的這種建筑材料的也可以選擇按簡易計征稅率繳納 申報的時候在主表的第5行填寫銷售金額然后下面對應簡易計征的稅額
2020-07-12 09:15:55
你好 你有9%的稅種認定嗎
2020-05-08 08:35:26
在正確的稅率哪里填寫,稅額和你發(fā)票稅額一致,修改下銷售額
2019-07-15 13:06:23
出現(xiàn)什么提示,稅額和你發(fā)票的一致嗎
2019-07-09 13:01:03
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