
老四我們給別人做的工程,工程現(xiàn)在完工了,給別人開出的增值說(shuō)專用發(fā)票(材料),會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 應(yīng)交稅費(fèi)
我公司開給甲方的材料專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理
答: 你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
加工單位退回對(duì)方的材料怎么做會(huì)計(jì)分錄!雙方都有開具材料發(fā)票!
答: 你好,借:原材料 貸:委托加工物資
購(gòu)入材料,材料取得增值稅專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)沒有取得增值稅專用發(fā)票,材料未驗(yàn)收入庫(kù),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
購(gòu)買原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時(shí)候抵扣10元稅額 轉(zhuǎn)出6元不做抵扣正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么
原材料實(shí)際入倉(cāng)時(shí)間是2016年10月份,2016年11月份也加工成了成品銷售了,原材料發(fā)票今天4月到到。這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么編

