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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-27 16:44

同學(xué)你好
按照最后的利潤處理
但是你的進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄不對吧

安詳?shù)男『? 追問

2021-08-27 17:17

正確的怎么寫呢 可以把我錯誤的更正下嗎

樸老師 解答

2021-08-27 17:20

發(fā)給員工了:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)13這個就不應(yīng)該做
只做剩下的那些就行了

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最后兩個可以借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好,您這個是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
借:管理費用——福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費
2018-11-29 14:32:40
增值稅銷售方繳納 普票你不能抵扣,價稅合計做賬 借管理費用-職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2020-02-02 21:37:06
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