
行政單位本月發(fā)上月工資,共轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)派遣公司13萬(包含發(fā)外聘人員基本工資7,外聘人員社保2+合同工社保3社保含個人和公司,管理費1),自己發(fā)合同工基本工資9萬,暫扣押金05。請問老師先計提工資,后發(fā)放工資的財務(wù)會計和預算會計的記賬憑證該怎么寫?
答: 財務(wù)會計 借,業(yè)務(wù)活動費用 貸,應付職工薪酬13 發(fā)放 借,應付職工薪酬13 貸,銀行存款,支付金額 其他應收款,扣下金額 預算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存,實際支付金額
勞務(wù)派遣用工單位,需要每月計提派遣人員的工資嗎?向勞務(wù)派遣公司支付勞務(wù)費和支付勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,派遣人員工資怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好,是需要的,謝謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣用工單位,需要每月計提派遣人員的工資嗎?向勞務(wù)派遣公司支付勞務(wù)費和支付勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,派遣人員工資怎么做賬務(wù)處理?
答: 需要 用工企業(yè)他做勞務(wù)費 借管理費用勞務(wù)費 或者主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費 貸應付帳款 借應付帳款 貸銀行存款


?????? 追問
2021-08-27 19:36
陳詩晗老師 解答
2021-08-27 20:27