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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-27 12:56

一是賬簿登錄錯誤;二是資產(chǎn)負債表編制錯誤

木子杰 追問

2021-08-27 13:03

老師我從表上計算了一下余額正好等于存貨的數(shù)據(jù),而存貨對應的明細是無余額的?

樸老師 解答

2021-08-27 13:05

那就是存貨的不對了

木子杰 追問

2021-08-27 13:06

這是對應的圖片,因為報表是軟件自動生成的,所以如果有問題應該是我憑證錄入的問題吧?

木子杰 追問

2021-08-27 13:10

老師我查了一下,月底工程施工科目借方余額,工程結(jié)算科目貸方余額,并且他們各自的金額正好是存貨的金額,這三者有聯(lián)系嗎?

樸老師 解答

2021-08-27 13:14

存貨包含工程施工的金額

木子杰 追問

2021-08-27 13:16

所以老師從報表來看我的賬務應該是需要調(diào)整的嗎?

樸老師 解答

2021-08-27 13:17

你這個軟件公式問題
找售后給你調(diào)整一下

木子杰 追問

2021-08-27 13:20

還有,我看到一筆賬務處理有些不理解,麻煩老師幫我解釋一下
給甲方開出發(fā)票,借應收賬款某某項目,貸工程結(jié)算   應交增值稅銷項稅額

木子杰 追問

2021-08-27 13:22

貸方為什么不用主營業(yè)務收入

樸老師 解答

2021-08-27 13:25

因為還沒做收入呢


一、收入核算
1、收到預付工程款時
借:銀行存款
貸:預收賬款
應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費用
借:管理費用/原材料
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費
借:工程施工--人工費
貸:現(xiàn)金(或應付工資等)
4.發(fā)生的機械費用
借:工程施工--機械使用費
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費
借:工程施工--其他直接費
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認收入和成本
借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!選第一個是對的呢
2017-10-28 09:21:52
資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益 資產(chǎn)-負債=所有者權(quán)益
2019-03-03 20:55:14
資產(chǎn)=負債加所有者權(quán)益 資產(chǎn)-負債=所有者權(quán)益 這兩個是一樣的
2020-03-06 00:35:28
C. 資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益
2019-11-07 19:49:51
你好!和你的科目余額表核對一下,看看是哪個項目出了問題。
2021-04-19 13:06:04
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