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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-23 16:16

12月21日企業(yè)發(fā)工資2次1000其中管理人員吳4000銷售人員6000分錄怎么做

吳月柳 解答

2016-12-23 16:05

借:銀行存款  貸:應收賬款

吳月柳 解答

2016-12-23 19:41

借:管理費用4000  銷售費用6000  貸:銀行存款

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相關問題討論
借:銀行存款 貸:應收賬款
2016-12-23 16:05:10
是和同一個公司合作么,還是啥,不是同一個公司,付款做借應付賬款 貸銀行 收款借應收賬款 貸銀行,
2019-08-31 14:51:57
您好,開具紅字發(fā)票,借;應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。
2017-07-08 22:22:43
您好 借:銀行存款 998 財務費用 2 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-12-17 21:03:36
你好! 借:銀行存款 45000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-09-10 14:01:56
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