
1月20日進(jìn)貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價(jià)稅,增值稅稅率為13%),取得運(yùn)費(fèi)增值專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算
答: 你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)
老師,你好!問你一下,我購(gòu)買了一批材料,開據(jù)13%的增值稅發(fā)票是37600元,在不含稅的價(jià)格是33274.3元。開票方按10%收取稅率但提供13%的專票,按理是不是我轉(zhuǎn)出去37600元對(duì)方應(yīng)返還給我們998.27呢?
答: 你好 ; 你的意思是什么 。你們按含稅金額來談的業(yè)務(wù)還是不含稅來談的業(yè)務(wù) 開票 。 如果是含稅 就不存在收取稅點(diǎn)的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購(gòu)銷合同嗎 你們合同是否有金額


L*??S*??F*?? 追問
2021-08-25 10:52
meizi老師 解答
2021-08-25 10:57