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送心意

柳老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-24 16:31

你好,同學(xué)!
甲公司2011年12月31 日合并資產(chǎn)負(fù)債表中,乙公司的A設(shè)備作為固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)列報的金額=個別報表(500-500/5)+抵銷分錄(-100+100/5)=320(萬元);或=400-400/5=320(萬元)。

cwq 追問

2021-08-24 16:32

這個答案我看不明白,老師分析一下

柳老師 解答

2021-08-24 16:36

設(shè)備賣給子公司,沒有對外出售,合并報表中,設(shè)備按成本入賬為400萬元,折舊為400/5=80萬元,賬面價值=400-80=320萬元

cwq 追問

2021-08-24 16:45

好,謝謝老師

柳老師 解答

2021-08-24 16:46

不客氣,可以給個五星好評哦,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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學(xué)員你好,這道題答案選擇13,發(fā)生壞賬分錄 借;壞賬準(zhǔn)備5 貸;應(yīng)收賬款5 因此壞賬準(zhǔn)備余額=8-5=3 期末余額16,所以計提我16-3=13
2022-04-08 22:06:12
A=12000+16000=28000 B=13000+700000=713000 C=17100-12000=5100 D=713000-12000=701000 E=701000*10=7010000 第一問哦,希望可以幫到你哦
2022-04-01 10:18:30
1借原材料43000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5550 貸銀行存款48550
2022-03-28 14:20:22
學(xué)員你好,因為遞延所得稅是計算期末余額,期末余額-期初才是當(dāng)年的發(fā)生額
2022-03-16 08:31:39
同學(xué),你好 你是哪里不明白呢
2022-03-09 13:01:16
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