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龍廷菊
于2016-12-22 16:18 發(fā)布 ??1238次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-22 16:18
借;銀行存款 貸;應交稅費 ——明細
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2019年更正申報2018年增值稅,更正申報后退增值稅和附加稅,退稅的會計分錄?
答: 你好 借;銀行存款,貸;應交稅費——應交增值稅,附加稅
上個月申報增值稅,申報錯誤多交了增值稅。這個月申請了退稅,并收到了稅務退的增值稅,這個收到多交的增值稅,怎么做分錄
答: 做之前相反的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅更正申報收到增值稅和附加稅退費的會計分錄
答: 做相反的會計分錄
老師,收到退回的增值稅及附加稅,怎么做分錄?申報錯退回的增值稅
討論
增值稅申報因填錯行而產(chǎn)生了增值稅,現(xiàn)已退稅,請問這種退稅的分錄怎么做
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
前年因為增值稅報稅是填錯數(shù)據(jù)了,造成多申報了增值稅,后來去申請退稅,那現(xiàn)退稅到帳了,要怎么做分錄呀?
出口退稅正式申報反饋增值稅未申報,增值稅申報后未再上傳正式申報怎么辦
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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