
算工資表時(shí)扣個(gè)人個(gè)稅部分扣下來多了,但金額不大,員工也不要求退,這個(gè)多扣下來的個(gè)人個(gè)稅部分怎么做分錄?本來 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 200.53就行了,現(xiàn)在工資表扣員工個(gè)稅230. 應(yīng)交稅費(fèi)那里是230.那現(xiàn)在多出來的29.47,貸放什么科目?二級(jí)放什么合適?
答: 因?yàn)槭呛芏鄠€(gè)員工加起來多口29.47的,不是一個(gè)人多扣,每個(gè)人多扣金額非常小,所以也不用退,請(qǐng)問老師多出來29.47,貸方放什么科目?二級(jí)放什么合適?
第三,和第五,這樣應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目貸方增加了,貸方表示應(yīng)交未交,但是它是退稅,為什么要這樣做分錄?謝謝
答: 你好,這是因?yàn)槌隹谪浳?,所以?huì)有退稅政策。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,應(yīng)交稅金三級(jí)科目消平怎么做分錄
答: 您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

