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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-08-17 15:47

同學(xué)你好
這個(gè)少做庫存商品、原材料無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)

一個(gè)追山少女 追問

2021-08-17 15:53

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全是原材料的,沒有其他無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)

一個(gè)追山少女 追問

2021-08-17 15:58

還有去年有一百多萬的原材料入賬了,但是沒有認(rèn)證,也沒有領(lǐng)用,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表原材料余額過大,稅務(wù)局針對原材料余額提出了問題,這個(gè)有辦法解決嗎

樸老師 解答

2021-08-17 16:07

這個(gè)是你們實(shí)際的原材料嗎

一個(gè)追山少女 追問

2021-08-17 16:13

嗯嗯,是的

樸老師 解答

2021-08-17 16:32

那你在這個(gè)直接說明就行了
按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的

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相關(guān)問題討論
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-11-03 16:31:27
同學(xué)你好 這個(gè)少做庫存商品、原材料無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)
2021-08-17 15:47:51
同學(xué),你好 一般在1.5-3%左右就可以了
2022-02-21 14:47:17
你好,你是問增值稅稅負(fù)率嗎
2018-10-30 10:23:47
生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額%2B當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額%2B當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100%; 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額%2B年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額%2B年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)%2B免抵退銷售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出%2B出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額; 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項(xiàng)%2B免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)×100%。
2020-11-07 14:05:50
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