
就是我做的是內(nèi)帳并且是手工記賬的,現(xiàn)在應(yīng)收賬款明細賬和報表上的數(shù)對不起來 這個差額以前就有中間換過幾任會計啦嗎,一直都差著沒有調(diào)過 領(lǐng)導(dǎo)說不用在找了都好幾年的也找不出來,現(xiàn)在就調(diào)一下賬 現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款的明細賬余額比報表上的應(yīng)收賬款多2萬多,領(lǐng)導(dǎo)讓以報表為準,把明細賬的沖掉 這種情況怎么辦啊?急求答案
答: 那你把賬上調(diào)到營業(yè)外支出去。
往來應(yīng)收賬款登記明細賬需要根據(jù)哪些記賬憑證登記明細賬?應(yīng)收賬款建賬是怎么建的?
答: 你好,就是根據(jù)涉及應(yīng)收賬款的憑證登記的 應(yīng)收賬款建賬就是登記發(fā)生,收到,結(jié)存余額的過程
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
再做往來賬應(yīng)收賬款明細賬本時匯兌損益怎么處理怎么記賬的?
答: 你好,根據(jù)銀行存款,應(yīng)收賬款的差額計入財務(wù)費用——匯兌損益的借方或貸方


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2016-12-21 11:50
吳月柳 解答
2016-12-21 11:29
吳月柳 解答
2016-12-21 11:49
吳月柳 解答
2016-12-21 12:44