
老師你好,就是我公司之前的帳很混亂,甚至有些沒(méi)有帳 員工借出的錢,花了,買東西了,圖便宜,沒(méi)有發(fā)票,帳就一直掛著呢,在其他應(yīng)收款的借方掛的,這樣的情況下,我是該怎么做賬就怎么做,匯算清繳前發(fā)票來(lái)了就可以,反知就調(diào)增嗎?老師。
答: 你好? ?那沒(méi)有發(fā)票的話 你就先暫估入費(fèi)用沖其他應(yīng)收款了。? ?到時(shí)匯算之前取得發(fā)票 就可以稅前扣除的。??
費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票做的其他應(yīng)收款,匯算清繳前來(lái)的發(fā)票怎么做帳,匯算清繳后怎么做帳
答: 你好,不管是匯算清繳前,還是匯算清繳后,跨年的費(fèi)用 取得發(fā)票都是 借:以前年度損益調(diào)整,貸:其他應(yīng)收款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1,集團(tuán)公司和全職子公司怎樣匯算清繳2,有5家公司同一批人管理,所有人全部在一家公司發(fā)工資扣稅繳社保,2020年底辦公室出了文件把部分員工工資分配到其他公司平衡利潤(rùn)(掛了一筆其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款),實(shí)際稅費(fèi)社保等均在其中一家,這種情況2020匯算清繳工資怎么填
答: 同學(xué)你好 1.匯總申報(bào)就行了做合并報(bào)表然后匯總申報(bào) 2.按照申報(bào)個(gè)稅的工資填寫


lishiyan 追問(wèn)
2021-08-16 12:48
meizi老師 解答
2021-08-16 12:53