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xijunkokhjhk
于2021-08-16 11:06 發(fā)布 ??649次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-08-16 11:06
你好,是兩者抵消了?
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原來欠廠家的貨款2000,后來廠家給我返利2000怎么記賬呢賬上欠廠家2000,廠家給公司2000的返利商品
答: 借應付賬款貸營業(yè)外收入。
原來欠廠家的貨款2000,后來廠家給我返利2000怎么記賬呢
答: 你好,是兩者抵消了??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠家返利抵貨款會計分錄怎么做,我們已收到廠家給開來的發(fā)票
答: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù)
就是我們進貨廠家給的返利款怎么記賬呀
討論
廠家給返利,以抵貨款形式給的,現(xiàn)在要拿這部分返利金額來分紅,怎么記分錄呢?
比方我們購入貨物有共建基金5000,購入做分錄借庫存3000,借其他應收賬款–共建基金5000,貸應付8000。我們公司墊付廠家人員工資,借其他應收賬款–廠家往來2000貸銀行2000。廠家就從共建基金5000還2000我們。這個分錄最后怎么沖賬其他應收賬款–廠家往來2000?
我們跟廠家拿貨,貨款5萬,,后面廠家給予我們返利3%,返利這部分怎么核算?
老師,我給廠家打款5萬,廠家給我返利25%,這個返利廠家不會給我回款,只是下次打款時用來抵減貨款,那么,我應該怎么掛這筆款!借:預付款,貸方應該是什么呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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