
你好,我想請問下直接在打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表中把期末的庫存和應(yīng)付賬款減少了160萬,怎么做個(gè)憑證調(diào)整?
答: 借庫存商品 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 負(fù)
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平, 原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ,憑證做的是借方應(yīng)付賬款 我應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么改
答: 你好,原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ,憑證做的是借方應(yīng)付賬款,貸方是通過銀行支付嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平, 原因是應(yīng)付賬款那筆沒進(jìn) ,憑證做的是借方應(yīng)付賬款 我應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么改
答: 放到預(yù)付賬款余額就可以


、光.. 追問
2021-08-14 10:21
鄒老師 解答
2021-08-14 10:21
、光.. 追問
2021-08-14 10:22
、光.. 追問
2021-08-14 10:22
鄒老師 解答
2021-08-14 10:22
、光.. 追問
2021-08-14 10:28
鄒老師 解答
2021-08-14 10:29